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发布时间: 2021-11-21 | 有 效 期: 999 |
审核员整理相关信息,准备审核报告,说明审核过程中发现的问题,并提出解决方案。根据内部审计的模式的确立应将目标定位转向管理的审计、效益的审计,将监督融于加强企业的风险管理,医院内部审计,为实现企业的经营目标提供增值的服务。审计人员通过研究不同财务数据之间以及财务数据与非财务数据之间的内在联系,对财务信息进行客观评价。
内部审计的目的不仅是审查通常意义上的账目和报表,而且是评价企业的生产经营管理,及时提出积极合理的审计建议。内部审计则主要进行符合性测试,较外部审计测试的范围广、样本多,了解和测试涵盖了公司的所有业务循环。审计的作用不仅是揭示错误和弊端,维护财经规范,而且是改善管理,增加经济效益,保护国家和单位利益。
在现实社会经济中,许多企业管理者非常重视企业内部审计的发展。审计人员检查被审计单位或项目提供的审计材料,目的是验证财务报表所载信息的真实性,为后续审计过程奠定基础。内部审计则需要和各个部门进行沟通,以便了解公司的各项业务循环和制度的执行情况。通常审计环节会提前与被审计单位负责人沟通,特殊情况下可以突击进行。
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